Portarias

Lista de nomeações, exonerações, concessões e outras.

Opções de filtro Escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de Portarias Foram encontrados 4510 registros Informações atualizadas em: 05/02/2026 - 15:19:13

CONCESSÃO: 303/2024 14/10/2024

CONCEDER 60 (SESSENTA) DIAS DE LICENÇA PRÊMIO, NO PERÍODO DE 01 DE JULHO DE 2024 A 30 DE AGOSTO 2024 A SERVIDORA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AOS EXERCÍCIOS TRABALHADOS DE MARÇO DE 2013 A MARÇO DE 2016.

Agente: EDIMARA SENA DOS SANTOS

Cargo: AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS

CONCESSÃO: 302/2024 14/10/2024

CONCEDE A SERVIDORA MUNICIPAL, OFICIAL ADMINISTRATIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, 30 ( TRINTA) DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES, CORRESPONDE AO EXERCÍCIO DE 2023, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2024

Agente: HELEN CHRISTINA PELEJA DE OLIVEIRA

Cargo: OFICIAL ADMINISTRATIVO

CONCESSÃO: 542/2024 11/10/2024

FICA CONCEDIDA LICENÇA MATERNIDADE PELO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, NO PERÍODO DE 20/09/2024 A 19/03/2025, À SERVIDORA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Agente: ELIENE RODRIGUES DE SOUZA

Cargo: AGENTE DE AUXILIAR DE CRECHE

DESIGNAÇÃO: 541/2024 11/10/2024

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Agente: COLETIVA

DIÁRIA: 551/2024 10/10/2024

AUTORIZAR AO SENHOR GEZIEL WALACE LEMOS DA SILVA, O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$350 ,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

Agente: GEZIEL WALACE LEMOS DA SILVA

Cargo: COORDENADOR DA DEFESA CIVIL

SUSPENSÃO: 539/2024 09/10/2024

SUSPENDER DE IMEDIATO A INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, O GOZO DE FÉRIAS DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E INCLUSÃO SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DO EXERCÍCIO/2023, CONCEDIDA PELA PORTARIA Nº 515/2024 DE 30/09/2024, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2024, RETORNANDO, PORTANTO, AS SUAS FUNÇÕES NORMAIS

Agente: IRALDO ARAÚJO DOS SANTOS

Cargo: OFICIAL ADMINISTRATIVO

DIÁRIA: 510/2024 25/09/2024

AUTORIZAR AO SENHOR CLEUCIVAN VIANA DE CARVALHO, O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350 ,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS),

Agente: CLEUCIVAN VIANA DE CARVALHO

Cargo: TECNÓLOGO EM GESTÃO AMBIENTAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

CONCESSÃO: 508/2024 24/09/2024

CONCEDER SUPRIMENTO DE FUNDOS À ADOLFO FERNANDES DOS SANTOS

Agente: ADOLFO FERNANDES DOS SANTOS

Cargo: SECRETÁRIO(A)

DIÁRIA: 494/2024 13/09/2024

AUTORIZAR AO SENHOR JOSUE RIBEIRO DE LIMA, O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$350 ,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

Agente: JOSUE RIBEIRO DE LIMA

Cargo: OFICIAL ADMINISTRATIVO

DIÁRIA: 493/2024 13/09/2024

AUTORIZAR AO SENHOR EDIANE BRASIL DA CRUZ, O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE SETEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$350 ,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

Agente: EDIANE BRASIL DA CRUZ

Cargo: CONSELHEIRO TUTELAR

DIÁRIA: 492/2024 13/09/2024

AUTORIZAR AO SENHOR CALEBE DA COSTA TORRES, O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE SETEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$350 ,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

Agente: CALEBE DA COSTA TORRES

Cargo: CONSELHEIRO TUTELAR

DIÁRIA: 489/2024 12/09/2024

AUTORIZAR A SENHORA ELIANE GRACY LEMOS GOMES, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO 13 A 14 DE SETEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

Agente: ELIANE GRACY LEMOS GOMES

Cargo: PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DE 1ª A 4ª

DIÁRIA: 488/2024 12/09/2024

AUTORIZAR A SENHORA ANDREIA DO SOCORRO DE LIMA BATISTA, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO 13 A 14 DE SETEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

Agente: ANDREIA DO SOCORRO DE LIMA BATISTA

Cargo: ORIENTADOR PEDAGÓGICO

DIÁRIA: 487/2024 12/09/2024

AUTORIZAR A SENHORA IZANDRA CHRISTINA MONTEIRO DE SOUZA GAMA, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO 13 A 14 DE SETEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

Agente: IZANDRA CHRISTINA MONTEIRO DE SOUZA

Cargo: ORIENTADOR PEDAGÓGICO

DIÁRIA: 486A/2024 12/09/2024

AUTORIZAR A SENHORA LARISSA CIBELLE SANTOS PEREIRA, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO 13 A 14 DE SETEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

Agente: LARISSA CIBELLE SANTOS PEREIRA

Cargo: ORIENTADOR PEDAGÓGICO

DIÁRIA: 486/2024 10/09/2024

AUTORIZAR A SENHORA VANESSA BARBOSA MACEDO, O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS).

Agente: VANESSA BARBOSA MACEDO

Cargo: PSICÓLOGO

DIÁRIA: 477/2024 03/09/2024

AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL PAULA REGINA BARBOSA DOS SANTOS, O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 04 A 05 DE SETEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS).

Agente: PAULA REGINA BARBOSA DOS SANTOS

Cargo: AGENTE DE CONTROLE INTERNO

DIÁRIA: 459/2024 27/08/2024

AUTORIZAR A SENHORA ELLEN FONSECA DORIA, O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

Agente: ELLEN FONSECA DORIA

Cargo: ENFERMEIRO(A)

DIÁRIA: 448/2024 23/08/2024

AUTORIZAR A SENHORA KALLEN CLEYSE FREITAS DE ARAÚJO, O PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE AGOSTO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

Agente: KALLEN CLEYSE FREITAS DE ARAÚJO

Cargo: AGENTE DE VIGILÂNCIA

DIÁRIA: 447/2024 23/08/2024

AUTORIZAR AO SENHOR IVAN TALLES SANTOS DE CASTRO, O PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE AGOSTO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

Agente: IVAN TALLES SANTOS DE CASTRO

Cargo: AGENTE DE VIGILÂNCIA

DIÁRIA: 446/2024 23/08/2024

AUTORIZAR A SENHORA IARA RAYANA LEAL DE SOUSA, O PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE AGOSTO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

Agente: IARA RAYANA LEAL DE SOUSA

Cargo: ORIENTADOR SOCIAL

DIÁRIA: 445/2024 23/08/2024

AUTORIZAR A SENHORA DORINEIDE BAIA RODRIGUES, O PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE AGOSTO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

Agente: DORINEID BAIA RODRIGUES

Cargo: AUXILIAR SOCIAL

DIÁRIA: 444/2024 23/08/2024

AUTORIZAR A SENHORA ALANA SUELLEN BATISTA FREITAS, O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

Agente: ALANA SUELLEN BATISTA FREITAS

Cargo: FARMACÊUTICO

DIÁRIA: 443/2024 22/08/2024

AUTORIZAR AO SENHOR RENATO PANTOJA FERREIRA, O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE AGOSTO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$400,00 (QUATROCENTOS REAIS).

Agente: RENATO PANTOJA FERREIRA

Cargo: SECRETÁRIO(A)

DIÁRIA: 440/2024 21/08/2024

AUTORIZAR AO SENHOR CID JOSE BAIA DOS SANTOS, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERIODO DE 22 A 23 DE AGOSTO DE 2024 NO VALOR UNITARIO DE R$ 400(QUATROCENTOS)

Agente: CID JOSÉ BAIA DOS SANTOS

Cargo: SECRETÁRIO(A)

DIÁRIA: 432/2024 19/08/2024

AUTORIZAR A SENHORA LUANE MAGNO MOTA, O PAGAMENTO DE 12(DOZE) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERIODO DE 19 A 30 DE AGOSTO 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

Agente: LUANE MAGNO MOTA

Cargo: AGENTE DE ENDEMIAS

DIÁRIA: 431/2024 19/08/2024

AUTORIZAR AO SENHOR KEMMYLI MILENA DE SOUZA VIEIRA, O PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERIODO DE 19 A 23 DE AGOSTO DE 2024, NO VALOR UNITARIO DE 350,00(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

Agente: KEMMYLI MILENA DE SOUZA VIEIRA

Cargo: CARGO DE NATUREZA ESPECIAL CNE-3

DIÁRIA: 430/2024 14/08/2024

AUTORIZAR A SENHORA PATRICIA CRISTINA DE LEÃO MESSIAS, O PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 19 A 23 DE AGOSTO DE 2024, NO VALOR UNITARIO DE R$ 600,00(SEISCENTOS REAIS).

Agente: PATRICIA CRISTINA DE LEÃO MESSIAS

Cargo: SECRETÁRIO(A)

DIÁRIA: 429/2024 14/08/2024

AUTORIZAR A SENHORA EDIANE BRASIL DA CRUZ, O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERIODO DE 19 A 21 DE AGOSTO DE 2024, NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

Agente: EDIANE BRASIL DA CRUZ

Cargo: CONSELHEIRO TUTELAR

DIÁRIA: 428/2024 14/08/2024

AUTORIZAR AO SENHOR CALEBE DA COSTA TORRES O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERIODO DE 19 A 21 DE AGOSTO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

Agente: CALEBE DA COSTA TORRES

Cargo: CONSELHEIRO TUTELAR

Gráfico por relevância

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo