Diárias

Lista de diárias dos agentes públicos da entidade.

Opções de filtro Escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de diárias Foram encontradas 1014 registros Informações atualizadas em: 30/03/2026 - 17:45:01

DIÁRIA: 228/2024 03/05/2024

AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, ELIANE GRACY LEMOS GOMES, O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 03 A 04 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

Beneficiário: ELIANE GRACY LEMOS GOMES

Quantidade: 2

Valor unidade: 350,00

Valor total: 700,00

DIÁRIA: 227/2024 03/05/2024

AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, DULCENILDA PEREIRA MAGNO, O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 03 A 04 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

Beneficiário: DULCENILDA PEREIRA MAGNO

Quantidade: 2

Valor unidade: 350,00

Valor total: 700,00

DIÁRIA: 226/2024 03/05/2024

AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, DORICLEIDE RODRIGUES BAIA, O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 03 A 04 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

Beneficiário: DORICLEIDE RODRIGUES BAIA

Quantidade: 2

Valor unidade: 350,00

Valor total: 700,00

DIÁRIA: 195/2024 25/04/2024

AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, MARIA LUCINETE MOURA MAGALHÃES, O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 25 A 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 600,00(SEISCENTOS REAIS)

Beneficiário: MARIA LUCINETE MOURA MAGALHÃES

Quantidade: 2

Valor unidade: 600,00

Valor total: 1.200,00

DIÁRIA: 194/2024 25/04/2024

AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, JOSINELBIA SILVANA MAIA BARROS, O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 25 E 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00(QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)

Beneficiário: JOSINELBIA SILVANA MAIA BARROS

Quantidade: 2

Valor unidade: 550,00

Valor total: 1.100,00

DIÁRIA: 193/2024 25/04/2024

AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, ALLANA NICYANARA OLIVEIRA DA SILVA, O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 25 E 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00(TREZENTOS E CINQUENTA REAI [...]

Beneficiário: ALLANA NICYANARA OLIVEIRA DA SILVA

Quantidade: 2

Valor unidade: 350,00

Valor total: 700,00

DIÁRIA: 192/2024 25/04/2024

AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, ANDREIA DO SOCORRO DE LIMA BATISTA, , O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 25 E 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00(TREZENTOS E CINQUENTA RE [...]

Beneficiário: ANDREIA DO SOCORRO DE LIMA BATISTA

Quantidade: 2

Valor unidade: 350,00

Valor total: 700,00

DIÁRIA: 191/2024 25/04/2024

AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, IZANDRA CHRISTINA MONTEIRO DE SOUZA GAMA, O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 25 E 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00(TREZENTOS E CINQUENT [...]

Beneficiário: IZANDRA CHRISTINA MONTEIRO DE SOUZA

Quantidade: 2

Valor unidade: 350,00

Valor total: 700,00

DIÁRIA: 189/2024 24/04/2024

AUTORIZAR AO SERVIDOR MUNICIPAL JAIRO CASTRO DA SILVA, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 25 A 26 DE ABRIL DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

Beneficiário: JAIRO CASTRO DA SILVA

Quantidade: 2

Valor unidade: 350,00

Valor total: 700,00

DIÁRIA: 188/2024 24/04/2024

AUTORIZAR AO SERVIDOR MUNICIPAL GESSICA LANGE SARMENTO GENTIL, O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS).

Beneficiário: GESSICA LANGE SARMENTO GENTIL

Quantidade: 1

Valor unidade: 400,00

Valor total: 400,00

DIÁRIA: 187/2024 24/04/2024

AUTORIZAR AO SERVIDOR MUNICIPAL RENAN HENRIQUE DE ARRUDA SALES, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 25 A 26 DE ABRIL DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS).

Beneficiário: RENAN HENRIQUE DE ARRUDA SALES

Quantidade: 2

Valor unidade: 400,00

Valor total: 800,00

DIÁRIA: 155/2024 25/03/2024

AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL ERIVANIA DO SOCORRO SALES NUNES O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

Beneficiário: ERIVANHA DO SOCORRO SALES NUNES

Quantidade: 2

Valor unidade: 350,00

Valor total: 700,00

DIÁRIA: 154/2024 25/03/2024

AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL VAULENO RANA RODRIGUES DO NASCIMENTO, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

Beneficiário: VAULENO RANA RODRIGUES DO NASCIMENTO

Quantidade: 2

Valor unidade: 350,00

Valor total: 700,00

DIÁRIA: 151/2024 21/03/2024

AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, MAYRA GISELE CARVALHO DOS SANTOS, O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 21 A 22 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00(QUATROCENTOS REAIS)

Beneficiário: MAYRA GISELE CARVALHO DA COSTA

Quantidade: 2

Valor unidade: 400,00

Valor total: 800,00

DIÁRIA: 150/2024 21/03/2024

AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, IRLENE BARBOSA PINTO, O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 21 A 22 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

Beneficiário: IRLENE BARBOSA PINTO

Quantidade: 2

Valor unidade: 350,00

Valor total: 700,00

DIÁRIA: 149/2024 21/03/2024

AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, LUCILEIDE MATIAS DA SILVA, , O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 21 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

Beneficiário: LUCILEIDE MATIAS DA SILVA

Quantidade: 1

Valor unidade: 350,00

Valor total: 350,00

DIÁRIA: 148/2024 21/03/2024

AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, GLAUDIA VALENA ALMEIDA DOS SANTOS, O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 21 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

Beneficiário: GLAUDIA VALENA ALMEIDA DOS SANTOS

Quantidade: 1

Valor unidade: 350,00

Valor total: 350,00

DIÁRIA: 147/2024 21/03/2024

AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, , RENILSON DA SILVA ARCANJO, O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 21 A 23 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00(QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS).

Beneficiário: RENILSON DA SILVA ARCANJO

Quantidade: 3

Valor unidade: 550,00

Valor total: 1.650,00

DIÁRIA: 146/2024 21/03/2024

AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, JOSINELBIA SILVANA MAIA BARROS, O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 21 A 23 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00(QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)

Beneficiário: JOSINELBIA SILVANA MAIA BARROS

Quantidade: 3

Valor unidade: 550,00

Valor total: 1.650,00

DIÁRIA: 145/2024 21/03/2024

AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, MARIA LUCINETE MOURA MAGALHÃES O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 21 A 23 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 600,00(SEISCENTOS REAIS),

Beneficiário: MARIA LUCINETE MOURA MAGALHÃES

Quantidade: 3

Valor unidade: 600,00

Valor total: 1.800,00

DIÁRIA: 144/2024 19/03/2024

AUTORIZAR AO SERVIDOR MUNICIPAL RENAN HENRIQUE DE ARRUDA SALES, O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS)

Beneficiário: RENAN HENRIQUE DE ARRUDA SALES

Quantidade: 4

Valor unidade: 600,00

Valor total: 2.400,00

DIÁRIA: 139/2024 14/03/2024

DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Beneficiário: IMPORTAÇÃO

Quantidade: 0

Valor unidade: 0,00

Valor total: 0,00

DIÁRIA: 138/2024 14/03/2024

DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Beneficiário: IMPORTAÇÃO

Quantidade: 0

Valor unidade: 0,00

Valor total: 0,00

DIÁRIA: 137/2024 14/03/2024

DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIO MUNICIPAL

Beneficiário: IMPORTAÇÃO

Quantidade: 0

Valor unidade: 0,00

Valor total: 0,00

DIÁRIA: 135/2024 13/03/2024

DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Beneficiário: IMPORTAÇÃO

Quantidade: 0

Valor unidade: 0,00

Valor total: 0,00

DIÁRIA: 134/2024 12/03/2024

DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Beneficiário: IMPORTAÇÃO

Quantidade: 0

Valor unidade: 0,00

Valor total: 0,00

DIÁRIA: 132/2024 11/03/2024

DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIO MUNICIPAL

Beneficiário: IMPORTAÇÃO

Quantidade: 0

Valor unidade: 0,00

Valor total: 0,00

DIÁRIA: 131/2024 11/03/2024

DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Beneficiário: IMPORTAÇÃO

Quantidade: 0

Valor unidade: 0,00

Valor total: 0,00

DIÁRIA: 129/2024 07/03/2024

DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Beneficiário: IMPORTAÇÃO

Quantidade: 0

Valor unidade: 0,00

Valor total: 0,00

DIÁRIA: 128/2024 05/03/2024

DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Beneficiário: IMPORTAÇÃO

Quantidade: 0

Valor unidade: 0,00

Valor total: 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo